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[16.0] l10n_es_aeat: Cambios a realizar en la función de "Facturas a Terceros" #3187
Comments
No estoy de acuerdo en lo primero. Una cosa es el número de factura de la propia compañía, y otra el número de la factura de terceros. Lo de compras no termino de entender qué tiene que ver con la numeración de terceros. ¿Acaso aparece dicho campo en facturas de proveedor? |
Cuando marco que una factura de cliente es en nombre de terceros, implica que la factura de la ha emitido el proveedor / acreedor en mi nombre, su factura y el número que él le haya dado es lo correcto, y no la numeración que le dé Odoo. Por ello no veo necesidad de asignarle a estas facturas la numeración de Odoo y menos que sea la que conste en los modelos legales. En facturas de compra sí que aparecen estos campos y salvo error, no deberían. Añado error extra: En facturas que ya han sido publicadas puedo marcar y desmarcar la opción sin restricción: Lo óptimo es que no se pudiera quitar cuando la factura ya se ha publicado. |
Si te emiten varios "proveedores" facturas de terceros, vas a tener un pastiche de números sin correlación. Insisto en que debe tener una numeración, pero estoy de acuerdo en que en el libro de IVA habría que tener en cuenta esta condición con lo que suponga (coger un número en lugar del otro, si hay que indicar que es de terceros, etc).
Vale, no lo sé si existen casos de estos, que entiendo que no, pero será cambiar las condiciones de visibilidad.
Vale, pues esto sí es un bug claro. |
Además, del punto 1 de ventas, si se asigna la numeración de Odoo y el usuario por error valida la factura en un diario erróneo (no está restringida la visibilidad de los campos conforme a la configuración del diario), implica que perdemos un número de factura y habría saltos. |
La casilla está en el diario, y de hecho, creo que el bug es que se puede marcar/desmarcar libremente en la factura. Diría que era solo lectura en versiones anteriores. De esa forma, no se pueden hacer facturas de terceros si no se escoge el diario correspondiente. |
Hola @pedrobaeza , @SoniaViciana tiene razón. Esto lo estudié muy mucho 😄
Nota: se me da el caso en varios clientes que se dan ambas casuisticas y no quedó otra que leer chorros de tinda 😄 Conclusión validada por hacienda: -- Ventas --
-- Compras --
¡Espero que os aporte! ¡Abracitos! ❤️ |
¡Fue divertido! El cliente se parece mucho a Cabify que factura en nombre de los conductores, y necesitaba escalabilidad porque el emite las facturas a todos sus proveedores. 🥳 |
Lo de diario por cada emisor de autofactura no queda claro, aunque si deben estar en un diario diferente al de facturas de venta habitual para no mezclar números. |
Tras revisarlo bien, en caso de recepcion se facturas emitidas por terceros, deben tener una numeracion propia cada una. De todas formas, al no usar el numero dado por odoo, sino el del cliente, no es obligatorio tener un diario por cliente y podriamos tener uno unico diario para todas ellas, aunque en entorno con pocos emisores puede ser recomendable para agrupar de forma más eficiente |
Mi experiencia con las facturas de terceros fue con Amazon, y con ellos, los números que te daban no venían seguidos (y de hecho, cada una tenía un formato diferente según el país destino). Sigo viendo mejor tener un número separado "interno" y otro "externo". La AEAT solo se va a meter en lo que envíes al SII o salga en el libro de IVA (y FacturaE). Lo único que no está adaptado ahora mismo es el libro de IVA. Pero si todos los demás decís lo otro, adelante con los cambios. |
A nosotros no nos ha passado, pero si que hemos visto que, en ocasiones, nos las enviaban en orden no correlativo, ya que alguna factura la paraba el cliente por algun motivo |
Pedro, esto es imposible. Si Amazon es tu cliente y tú no le emites facturas si no que la emite el en tu nombre para pagarte, lo has tenido que aceptar en un contrato y entonces te debe mandar tus facturas con una secuencia única para ti. ¿No querrás decir que has comprado a Amazon, es tu proveedor, y el te manda una factura que ha emitido a nombre su cliente? @etobella , ten en cuenta que si tu proveedor te emite mal las facturas, el problema es tuyo y no suyo 😄 aunque sea él el que te las manda mal.... |
Mi cliente emite bien las facturas, pero si no la envian en el momento correcto puede pasar lo que comentavamos. Al final llegan todas, pero te obliga esperar a que llegue la correcta, por eso es mejor usar un numero alternativo, al estilo SII |
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Alguien va a hacer algo sobre esto? |
Yo creo que no se debe hacer nada, ya que la solución actual, para mi, es correcta |
Hola,
No he seguido el histórico de las mejoras y cambios en la función de facturas a terceros -> https://github.com/OCA/l10n-spain/pull/2651 https://github.com/OCA/l10n-spain/pull/2720 #2599
Pero si he realizado pruebas en v16. Añado a continuación una serie de problemas que he encontrado:
Ventas
La numeración del tercero para mi gusto debería trasladarse a la numeración de la factura en sí tal y como se haría con https://github.com/OCA/account-invoicing/tree/15.0/account_invoice_force_number
En caso contrario, al buscar esa factura en el listado de asientos / apuntes contables, sólo la podré encontrar conforme a la numeración FUSD2/2023/0001, cuando la realidad es que al SII he remitido el número de factura THIRD202300004 que es lo correcto al ser una factura de tecero... Luego, si extraemos el LIVA también estaría mal, consta la numeración de Odoo y no la del tercero.
Compras
No veo sentido a los campos habilitados en las facturas de compra: me obliga a completar la "Referencia de proveedor" si tengo el SII, en caso contrario se mostrará un error de validación: "El nº de factura del proveedor es obligatorio".
Además, cuando contabilizo una factura de compra en nombre del proveedor, se la debería remitir. El PDF impreso no refleja el numero de factura del tercero.
*** Para compras creo que es mucho más completo https://github.com/OCA/account-invoicing/tree/15.0/account_invoice_supplier_self_invoice puesto que:
Gracias por vuestra ayuda,
@pedrobaeza @HaraldPanten
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